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今日最新!史上最硬氣會(huì)計(jì)師事務(wù)所誕生 直接宣布被審計(jì)上市公司重大舞弊、嚴(yán)重造假

史上最硬氣會(huì)計(jì)師事務(wù)所!


(資料圖)

直接宣布被審計(jì)上市公司重大舞弊、嚴(yán)重造假!

近期,中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)未來股份(600532)年報(bào)時(shí),明確表示,“我們?cè)趯?duì)未來股份子公司深圳宏達(dá)醫(yī)療管理有限公司的貨幣資金行使審計(jì)程序時(shí),發(fā)現(xiàn)了部分銀行賬戶存在虛假銀行對(duì)賬單及銀行回函,上述事項(xiàng)表明公司內(nèi)部出現(xiàn)重大舞弊。

看來公司財(cái)務(wù)造假已經(jīng)明目張膽,會(huì)計(jì)師忍無可忍。

早于2022年4月29日,中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)未來股份出具了“中審亞太審字(2022)004704”號(hào)無法表示意見審計(jì)報(bào)告,但企業(yè)未予采用,中審亞太在4月29日?qǐng)?bào)告基礎(chǔ)上執(zhí)行補(bǔ)充審計(jì)程序。

一、特殊程序,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)造假

依據(jù)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對(duì)監(jiān)管工作函的回復(fù),中審亞太在 2021年報(bào)審計(jì)過程中,經(jīng)特殊程序,發(fā)現(xiàn)未來股份2021年度、2020年度多份銀行函證的回函并非相應(yīng)銀行出具,企業(yè)存在重大舞弊嫌疑!

二、公司內(nèi)部控制被年審會(huì)計(jì)師認(rèn)定為存在重大缺陷,貨幣資金造假

1、貨幣資金出現(xiàn)重大舞弊

我們?cè)趯?duì)未來股份子公司深圳宏達(dá)醫(yī)療管理有限公司的貨幣資金行使審計(jì)程序時(shí),發(fā)現(xiàn)了部分銀行賬戶存在虛假銀行對(duì)賬單及銀行回函,上述事項(xiàng)表明公司內(nèi)部出現(xiàn)重大舞弊。

2、違規(guī)占用大額資金

未來股份出現(xiàn)多次大額資金被占用事項(xiàng),截至2021年12月31日,被占用未償還本金余額共計(jì)152,269萬元,相關(guān)責(zé)任人每月提供偽造的銀行對(duì)賬單核對(duì)賬目及編制余額調(diào)節(jié)表,導(dǎo)致負(fù)責(zé)部稽核的財(cái)務(wù)相關(guān)人員、內(nèi)外部審計(jì)人員長(zhǎng)期未能發(fā)現(xiàn)資金已被占用的事實(shí),相關(guān)內(nèi)部控制失效。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大差錯(cuò)更正

未來股份2021年存在調(diào)整預(yù)付賬款、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、違規(guī)占用資金等重大差錯(cuò)更正,表明未來股份內(nèi)部控制無法保障會(huì)計(jì)報(bào)表的公允性。

三、上市公司負(fù)責(zé)人誠(chéng)信存重大疑慮

1、未來股份內(nèi)部控制失效,我們對(duì)未來股份相關(guān)負(fù)責(zé)人誠(chéng)信存在重大疑慮我們?cè)趯徲?jì)過程中發(fā)現(xiàn)未來股份相關(guān)責(zé)任人使用虛假銀行單據(jù)、重大違規(guī)占用上市公司資金的事項(xiàng)。

我們認(rèn)為,未來股份內(nèi)部控制出現(xiàn)重大缺陷且影響廣泛,我們對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人誠(chéng)信產(chǎn)生重大疑慮,因此我們無法判斷由于內(nèi)控失效以及誠(chéng)信存在重大疑慮對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表造成的其他影響。

2、未納入核算的賬外收支無法核實(shí)

補(bǔ)充審計(jì)時(shí),我們?nèi)〉玫你y行對(duì)賬單中,發(fā)現(xiàn)未來股份存在大額未入賬的資金收支,由于我們未能穿透至相關(guān)方進(jìn)行審計(jì),我們無法判斷上述資金性質(zhì)以及可能對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。

3、司法凍結(jié)事項(xiàng)

補(bǔ)充審計(jì)時(shí),我們發(fā)現(xiàn)未來股份截止2021年12月31日部分銀行賬戶存在2.5億元額度的司法凍結(jié),該情況涉及未來股份與恒豐銀行股份有限公司煙臺(tái)分公司債務(wù)承擔(dān)尚未解除事宜,我們無法判斷尚未解除事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。

四、2020年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

五、連續(xù)4年聘用中審亞太,審計(jì)機(jī)構(gòu)年均費(fèi)用72萬

未來股份2020年、2021年年報(bào)審計(jì)均由中審亞太執(zhí)行,其中2020年、2021年審計(jì)報(bào)酬如下:

1、2021年

2、2020年

3、2019年

4、2018年

伴隨公司4年的審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)舞弊,恐怕罰單已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

對(duì)于此事,您怎么看?

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