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時隔三年江海證券被立案調(diào)查 今年一季度凈利巨虧4.2億

重要業(yè)務(wù)恢復(fù)僅幾個月時間,江海證券再遭重大利空。

日前,江海證券的母公司哈投股份(600864.SH)披露,因江海證券在擔(dān)任歐比特發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的財務(wù)顧問時涉嫌未勤勉盡責(zé),所制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏,中國證監(jiān)會決定對江海證券立案。

長江商報記者注意到,年來江海證券成為罰單“大戶”。2020年9月,公司債券自營、資管和股票質(zhì)押回購三項業(yè)務(wù)被證監(jiān)會采取暫停資格6個月監(jiān)督管理措施。直至今年3月,公司這三大業(yè)務(wù)才全部恢復(fù)正常。

因受到行政監(jiān)管措施影響,江海證券的評級被大幅下調(diào),2020年連降5級掉到C級,2021年上升至CCC級。在業(yè)務(wù)被暫停、評級遭下調(diào)的連帶影響下,江海證券業(yè)績遭受重挫,今年一季度,歸屬母公司凈利潤虧損4.22億元。

時隔三年江海證券被立案調(diào)查

江海證券被立案調(diào)查緣起于創(chuàng)業(yè)板公司歐比特的并購案。

回溯公告,2019年1月,歐比特拋出重組草案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買樊海東、馮銳鈺等持有的佰信藍(lán)圖99.73%股權(quán),同時購買朱正榮、彭飛宇及德合投資持有的浙江合信100%股權(quán),并募集配套資金不超過1.36億元。

在此次重組中,江海證券擔(dān)任歐比特的獨(dú)立財務(wù)顧問。此后,歐比特對證監(jiān)會出具的一次反饋意見作出回復(fù),江海證券作為獨(dú)立財務(wù)顧問,出具核查意見。

彼時,江海證券出具十條結(jié)論意見,對歐比特此次重組給出了正面肯定。其中,江海證券表示,本次交易屬于上市公司在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面的產(chǎn)業(yè)整合,本次交易完成后,有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量,改善財務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力,本次交易有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展,不存在損害股東合法權(quán)益的問題。

但在2019年2月的并購重組委會議中,歐比特的重組方案被否。根據(jù)證監(jiān)會的審核意見,歐比特此次重組標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)盈利能力存在較大不確定,本次交易募集配套資金不符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》第十一條第一款相關(guān)規(guī)定,標(biāo)的資產(chǎn)歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)會計處理的合規(guī)披露不充分。

隨著注冊制改革的推進(jìn),監(jiān)管部門持續(xù)釋放“零容忍”信號。在對上市公司財務(wù)造假行為進(jìn)行嚴(yán)懲的同時,也對未勤勉盡責(zé)的中介機(jī)構(gòu)一并嚴(yán)肅追責(zé)。盡管上述重組案過去已經(jīng)三年多,但江海證券在當(dāng)中的不作為,在監(jiān)管從嚴(yán)的背景下,依舊需要付出相應(yīng)代價。

日前,江海證券的母公司哈投股份披露,因江海證券在擔(dān)任歐比特發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的財務(wù)顧問時涉嫌未勤勉盡責(zé),所制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏,中國證監(jiān)會決定對江海證券立案。

值得一提的是,在江海證券之前,上個月,中德證券、安證券相繼因在樂視網(wǎng)IPO及定增項目中未勤勉盡責(zé),被監(jiān)管部門處罰。其中,安證券被深圳證監(jiān)局采取暫停保薦機(jī)構(gòu)資格3個月的監(jiān)管措施,中德證券則被證監(jiān)會采取責(zé)令改正并給予警告,以及罰款等監(jiān)管措施。

曾因違規(guī)被暫停三大業(yè)務(wù)六個月

事實上,年來江海證券屢屢因業(yè)務(wù)違規(guī)被重罰。

2020年6月,因江海證券在開展相關(guān)業(yè)務(wù)中存在違規(guī)情形,公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,中國證監(jiān)會決定對江海證券總裁采取監(jiān)管談話措施。同年9月,江海證券再次收到證監(jiān)會出具的《行政監(jiān)管措施決定書》,認(rèn)定江海證券在開展相關(guān)業(yè)務(wù)中存在違規(guī)情形,證監(jiān)會對江海證券債券自營、資管和股票質(zhì)押回購三項業(yè)務(wù)采取暫停資格6個月監(jiān)督管理措施。

不僅如此,證監(jiān)會還對江海證券分管債券自營業(yè)務(wù)副總裁采取不適當(dāng)人選并限制有關(guān)權(quán)利的監(jiān)督管理措施,對分管資管業(yè)務(wù)副總裁、分管股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)副總裁、合規(guī)總監(jiān)兼首席風(fēng)險官等3名高管人員采取公開譴責(zé)及限制有關(guān)權(quán)利的監(jiān)督管理措施。

三大業(yè)務(wù)被暫停資格,對于江海證券的打擊頗大。2020年,在資本市場火熱的行情下,江海證券實現(xiàn)營業(yè)收入18.64億元,同比增長19.64%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.31億元,同比減少29.72%。同年,江海證券的分類評級從BBB級直接掉到C級,連降五級,成為當(dāng)年參評券商中降級幅度最大的券商。

受到行政監(jiān)管措施和行業(yè)分類評級大降的影響,2021年江海證券實現(xiàn)營業(yè)總收入12.87億元,同比降低30.98%,其中投行、自營業(yè)務(wù)受影響較大,報告期內(nèi)分別實現(xiàn)收入2.32億元、4.45億元,同比減少42.96%、14.69%。

但由于江海證券竭盡全力對股票質(zhì)押風(fēng)險項目的追索,收回的股票質(zhì)押違約金及抵押物大幅增加,同時公司推進(jìn)降本增效,才使得2021年的歸母凈利潤同比回升49.02%至1.95億元。

今年一季度,由于市場震蕩波動較大,江海證券實現(xiàn)營業(yè)總收入2.43億元,實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤-4.22億元。

值得關(guān)注的是,雖然行政監(jiān)管措施是2020年6月下發(fā)的,但實際上江海證券的業(yè)務(wù)恢復(fù)時間較長。2021年9月,江海證券債券自營業(yè)務(wù)恢復(fù)。直至今年3月,公司資管產(chǎn)品備案和股票質(zhì)押業(yè)務(wù)才獲得恢復(fù)。

2021年,江海證券評級雖然連升兩級,達(dá)到C檔的CCC級,但與此前相比仍存在較大差距。(記者蔡嘉)

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